Pazari - Računi

Iz projekta BisWeb

(Razlika između revizija)
Skoči na: navigacija, pretraga
(Napravljena je stranica sa „ ''' Pazari / Računi MP (Izlazi - MP)''' ---- Omogućen je automatski prijem svih stavki pazara i Faktura sa fiskalnih uredjaja kojima upravlja naš program (li...”)
Linija 4: Linija 4:
Omogućen je automatski prijem svih stavki pazara i Faktura  sa fiskalnih uredjaja kojima upravlja naš program (licenca KASA)
Omogućen je automatski prijem svih stavki pazara i Faktura  sa fiskalnih uredjaja kojima upravlja naš program (licenca KASA)
-
gde su podržani uradjaji ............
+
gde su podržani uradjaji ( Galeb 550, Comtrade , EI, HCP, SHARP...)
čime je omogućeno i vodjenje robno / materijalnog knjigovodstva po svim MP objektima, stanje zaliha, analize prodaje po artiklima , po kasama itd .  za detalje pogledajte help KASA.
čime je omogućeno i vodjenje robno / materijalnog knjigovodstva po svim MP objektima, stanje zaliha, analize prodaje po artiklima , po kasama itd .  za detalje pogledajte help KASA.
    
    

Revizija od 21:20, 7. septembar 2011.

Pazari / Računi MP (Izlazi - MP)


Omogućen je automatski prijem svih stavki pazara i Faktura sa fiskalnih uredjaja kojima upravlja naš program (licenca KASA) gde su podržani uradjaji ( Galeb 550, Comtrade , EI, HCP, SHARP...) čime je omogućeno i vodjenje robno / materijalnog knjigovodstva po svim MP objektima, stanje zaliha, analize prodaje po artiklima , po kasama itd . za detalje pogledajte help KASA.

Ukoliko se kasa radi na nekom drugom uredjaju ili programu , onda se pazar može ubaciti "ručno" . Za firme koje ne vode robno u Maloprodaji postoji olakšica : Na poziciji Registri, podaci o firmi, potrebno je overiti polje "Stanje roba u maloprodaji može biti negativno (za one koji unose pazare zbirno po stopama)" čime se omogućava rad sa par roba ( Roba po višoj stopi, Roba po nižoj stopi...).

Izlazna faktura - se rezlikuje od Pazara samo po tome sšto se mora specificirati Kupac ( mora postojati u ragistru komitenata) Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo , vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.


Ako Firma nije u PDV , pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa. Arhiviranjem (slanjem u knjigovodstvo) , dokument se registruje u KIR , i generiše se nalog za knjiženje prema važečim šemama kontiranja. Specijalni slučaj (za knjigovodje): Ukoliko uneta Faktura - Pazar nije potvrdjena ( poslata u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo podatke za taj dokument nalogom za knjiženje , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).

Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati