Kako početi rad u fin. knjigovodstvu

Iz projekta BisWeb

(Razlika između revizija)
Skoči na: navigacija, pretraga
Linija 1: Linija 1:
-
1. Pogledajte help  "kako početi" - može  koristiti oko pitanja šifara i oznaka dokumenata.
+
1. Pogledajte help  "Upotreba prorama" - može  koristiti oko pitanja šifara , oznaka dokumenata i rukovanja programom.
2. Proverite - dopunite ponudjeni kontni plan.
2. Proverite - dopunite ponudjeni kontni plan.
-
Obratite pažnju na konta koja se vode  analitički ( npr kupci) . Ukoliko želite da se i neka druga konta (npr neki konto troška vodi analitički -  po komitentima) to možete izmeniti - dopuniti  u ponudjenom kontnom planu .  
+
Obratite pažnju na konta koja se vode  analitički ( npr kupci) . Ukoliko želite da se i neka druga konta (npr neki konto troška vodi analitički -  po organiyacionim jedinicama , radnicima,  komitentima) to možete izmeniti - dopuniti  u ponudjenom kontnom planu .  
3. Ako je firma u sistemu PDV, otvorite  prvi obračunski period . Ako firma nije u PDV, otvorite jedan obračunski period sa datumima za celu poslovnu godinu (čime se dobija mogućnost dodatnih kontrola obrade dokumenata - šta je kontirano automatski a šta je radjeno "ručno" - kroz nalog za knjiženje) .  
3. Ako je firma u sistemu PDV, otvorite  prvi obračunski period . Ako firma nije u PDV, otvorite jedan obračunski period sa datumima za celu poslovnu godinu (čime se dobija mogućnost dodatnih kontrola obrade dokumenata - šta je kontirano automatski a šta je radjeno "ručno" - kroz nalog za knjiženje) .  
4. Unesite '''Početno stanje'''  (Nalozi za knjiženje, vrsta "ostala knjiženja" ali obavezno overite kockicu "Početno stanje" .
4. Unesite '''Početno stanje'''  (Nalozi za knjiženje, vrsta "ostala knjiženja" ali obavezno overite kockicu "Početno stanje" .
 +
Ukoliko se popisom unosi početno stanje robnog knjigovodstva po magacinima  , onda ne treba unositi počrtno stanje na tim kontima kroz finansijski nalog za knjiženje , jer će iznosi na tim kontima  biti doneti u nalog prilikom arhiviranja .
5. Ukoliko  preuzimate podatke sa nekog drugog programa  u toku godine , onda ovaj nalog početnog stanja može biti stanje po bruto bilansu na dan preuzimanja podataka.   
5. Ukoliko  preuzimate podatke sa nekog drugog programa  u toku godine , onda ovaj nalog početnog stanja može biti stanje po bruto bilansu na dan preuzimanja podataka.   
-
6. Proverite - dopunite šeme kontiranja. Ukoliko u toku rada utvrdite da je dokument kontiran na način koji vam ne odgovara, onda jednostavno poništite to kontiranje ( time je dokument vraćen klijentu), pa prilagodite šemu kontiranja prema potrebama. Pri ponovnom slanju dok. u knjigovodstvo biće primenjena nova šema kontiranja.
+
6. Proverite - dopunite šeme kontiranja. Ukoliko u toku rada utvrdite da je dokument kontiran na način koji vam ne odgovara, onda jednostavno poništite to kontiranje ( time je dokument vraćen klijentu), pa prilagodite šemu kontiranja prema potrebama. Pri ponovnom slanju dok. u knjigovodstvo biće primenjena nova šema kontiranja. Ukoliko se predomislite , uvek možete učitati "podrazumevanu" šemu kontiranja (Akcije - Donesi podrazumevanu šeme kontiranja ).
7. Preuzimanje osnovnih šifarnika (robe, konta, komitenti i sl.)  je moguće , i zavisi od formata podataka prethodnog programa. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na '''bisweb@bis-bg.com'''
7. Preuzimanje osnovnih šifarnika (robe, konta, komitenti i sl.)  je moguće , i zavisi od formata podataka prethodnog programa. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na '''bisweb@bis-bg.com'''

Revizija od 21:41, 5. septembar 2011.

1. Pogledajte help "Upotreba prorama" - može koristiti oko pitanja šifara , oznaka dokumenata i rukovanja programom.

2. Proverite - dopunite ponudjeni kontni plan. Obratite pažnju na konta koja se vode analitički ( npr kupci) . Ukoliko želite da se i neka druga konta (npr neki konto troška vodi analitički - po organiyacionim jedinicama , radnicima, komitentima) to možete izmeniti - dopuniti u ponudjenom kontnom planu .

3. Ako je firma u sistemu PDV, otvorite prvi obračunski period . Ako firma nije u PDV, otvorite jedan obračunski period sa datumima za celu poslovnu godinu (čime se dobija mogućnost dodatnih kontrola obrade dokumenata - šta je kontirano automatski a šta je radjeno "ručno" - kroz nalog za knjiženje) .

4. Unesite Početno stanje (Nalozi za knjiženje, vrsta "ostala knjiženja" ali obavezno overite kockicu "Početno stanje" . Ukoliko se popisom unosi početno stanje robnog knjigovodstva po magacinima , onda ne treba unositi počrtno stanje na tim kontima kroz finansijski nalog za knjiženje , jer će iznosi na tim kontima biti doneti u nalog prilikom arhiviranja .

5. Ukoliko preuzimate podatke sa nekog drugog programa u toku godine , onda ovaj nalog početnog stanja može biti stanje po bruto bilansu na dan preuzimanja podataka.

6. Proverite - dopunite šeme kontiranja. Ukoliko u toku rada utvrdite da je dokument kontiran na način koji vam ne odgovara, onda jednostavno poništite to kontiranje ( time je dokument vraćen klijentu), pa prilagodite šemu kontiranja prema potrebama. Pri ponovnom slanju dok. u knjigovodstvo biće primenjena nova šema kontiranja. Ukoliko se predomislite , uvek možete učitati "podrazumevanu" šemu kontiranja (Akcije - Donesi podrazumevanu šeme kontiranja ).

7. Preuzimanje osnovnih šifarnika (robe, konta, komitenti i sl.) je moguće , i zavisi od formata podataka prethodnog programa. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na bisweb@bis-bg.com

Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati