Finansije i obračuni PDV

Iz projekta BisWeb

(Razlika između revizija)
Skoči na: navigacija, pretraga
Linija 3: Linija 3:
Jedna od najvažnijih postavki su "'''Šeme kontiranja'''" koje knjigovodja može sam izmeniti / podesiti po želji. Od trenutka izmene šeme kontiranja - program će primeniti tu šemu pri aktiviranju Akcije "'''Slanje u knjigovodstv'''o" .  
Jedna od najvažnijih postavki su "'''Šeme kontiranja'''" koje knjigovodja može sam izmeniti / podesiti po želji. Od trenutka izmene šeme kontiranja - program će primeniti tu šemu pri aktiviranju Akcije "'''Slanje u knjigovodstv'''o" .  
-
Na ovaj način je obebedjeno da se dokument unosi samo jednom, i da eventualna naknadna korekcija dokumenta može da se obradi pravilno. Spisak programa kojima se mogu generisati nalozi za knjiženje prema zadatim šemama: Troskovi i zavisni troškovi, svi robni dokumenti (Ulazi i Izlazi), Blagajne, Avansi, Izvodi (uvozom podataka iz e-bank) , Zarade .  
+
Na ovaj način je obezbedjeno da se dokument unosi samo jednom, i da eventualna naknadna korekcija dokumenta može da se obradi pravilno. Spisak programa kojima se mogu generisati nalozi za knjiženje prema zadatim šemama: Troskovi i zavisni troškovi, svi robni dokumenti (Ulazi i Izlazi), Blagajne, Avansi, Izvodi (uvozom podataka iz e-bank) , Zarade .  
Korekcija dokumenta koji je "poslat u knjigovodstvo" : Potrebno je da knjigovodja oslobodi taj dokument za novu izmenu "Akcije", "Vrati klijentu". Ukoliko je taj fin. nalog dobio status proknjižen, prethodno je potrebno vratiti status.  
Korekcija dokumenta koji je "poslat u knjigovodstvo" : Potrebno je da knjigovodja oslobodi taj dokument za novu izmenu "Akcije", "Vrati klijentu". Ukoliko je taj fin. nalog dobio status proknjižen, prethodno je potrebno vratiti status.  
Linija 12: Linija 12:
Ukoliko se radi o promenama koje nisu predmet obrade u nekom drugom modulu programa, dakle nisu donete u nalog za knjiženje , knjigovodja može otvoriti poseban nalog i uneti sve takve promene (npr - razna preknjižavanja, krediti, i sl ) .  
Ukoliko se radi o promenama koje nisu predmet obrade u nekom drugom modulu programa, dakle nisu donete u nalog za knjiženje , knjigovodja može otvoriti poseban nalog i uneti sve takve promene (npr - razna preknjižavanja, krediti, i sl ) .  
 +
 +
NAPOMENA: Dokumenti Ulaza robe, Toškovi i Zavisni Troškovi , i Izlazne Fakture  automatski generišu zapise u KPR-KIR akcijom "slanje u knjigovodstvo - (arhiviranje)". Ako se ova akcija ne izvrši , takav dok. se neće pojaviti u KPR KIR.   
<br>  
<br>  

Revizija od 06:14, 11. maj 2011.

Osim finansijskog knjigovodstva (unos naloga glavne knjige i analitike , izveštaji, posebne obrade..) modul omogućava i vodjenje PDV knjiga. Pristup modulu reguliše licenca, dakle može se izvršiti podela ko ima prava i ko nema prava pristupa ovom modulu. Korisnici koji rade robno - Veleprodaju, proizvodnju , ili Maloprodaju , po završrnom unosu dokumenta treba da potvrde završetak dokumenta izborom Akcije "Slanje u knjigovodstvo" čime će se izvršiti kompletna obrada dokumenta , smeštaj u KPR-KIR, smeštaj na odredjena konta u fin. knjigovodstvu prema zadatm šemama kontiranja.

Jedna od najvažnijih postavki su "Šeme kontiranja" koje knjigovodja može sam izmeniti / podesiti po želji. Od trenutka izmene šeme kontiranja - program će primeniti tu šemu pri aktiviranju Akcije "Slanje u knjigovodstvo" .

Na ovaj način je obezbedjeno da se dokument unosi samo jednom, i da eventualna naknadna korekcija dokumenta može da se obradi pravilno. Spisak programa kojima se mogu generisati nalozi za knjiženje prema zadatim šemama: Troskovi i zavisni troškovi, svi robni dokumenti (Ulazi i Izlazi), Blagajne, Avansi, Izvodi (uvozom podataka iz e-bank) , Zarade .

Korekcija dokumenta koji je "poslat u knjigovodstvo" : Potrebno je da knjigovodja oslobodi taj dokument za novu izmenu "Akcije", "Vrati klijentu". Ukoliko je taj fin. nalog dobio status proknjižen, prethodno je potrebno vratiti status.

Knjiženje naloga: "Akcije" , "Knjiženje" , čime se dobija status knjiženog naloga.

Korisnik, kao i knjigovodja mogu videti kartice sa promenama, ili stanje na odredjenim kontima i za promene koje još nisu overene (proknjižene) od strane knjigovodje. Uobičajeno , za knjigovodju je merodavno samo izveštaj na kome je overena opcija "Samo knjiženo".

Ukoliko se radi o promenama koje nisu predmet obrade u nekom drugom modulu programa, dakle nisu donete u nalog za knjiženje , knjigovodja može otvoriti poseban nalog i uneti sve takve promene (npr - razna preknjižavanja, krediti, i sl ) .

NAPOMENA: Dokumenti Ulaza robe, Toškovi i Zavisni Troškovi , i Izlazne Fakture automatski generišu zapise u KPR-KIR akcijom "slanje u knjigovodstvo - (arhiviranje)". Ako se ova akcija ne izvrši , takav dok. se neće pojaviti u KPR KIR.



Sadržaj

Kako da proknjižim finansijski nalog?

Potrebno je da bude obeležen nalog koji želimo da proknjižimo i nakon toga kliknuti na Akcije -> Knjiženje.

Kako da vidim samo knjižene/neknjižene naloge?

Kliknite na padajuću listu sa desne strane ekrana gde piše >Status< i odaberite Knjiženo ili Neknjiženo.

Kako da izmenim/obrišem neku stavku iz postojećeg naloga?

Da bi moglo da se vrši izmena/brisanje nalog ne sme da bude proknjižen. Potrebno je obeležiti nalog čije stavke želite da menjate i kliknuti na dugme >Stavke<.

Kako da otvorim novi obračun PDV-a?

Obračuni PDV-a se otvaraju tako što se sa glavnog menija uđe u Finansije -> Obračuni PDV-a i klikne na unos.

Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati