Avansi

Iz projekta BisWeb

(Razlika između revizija)
Skoči na: navigacija, pretraga
Linija 5: Linija 5:
  Finansije - Avansi kupaca (Primljeni Avansi )  
  Finansije - Avansi kupaca (Primljeni Avansi )  
-
U zavisnosti od vrste dokumenta (Trošak, zavisni trošak , Ulaz robe, Izlaz robe , Uvoz, Izvoz ) kao i vrste komitenta program odredjuje poziciju na štampi Knjige Ulaznih Računa i Knjige Izlaznih Računa. Ovo se izvršava akcijom "Slanje u knjigovodstvo" .  
+
U zavisnosti od vrste dokumenta (Trošak, zavisni trošak , Ulaz robe, Izlaz robe , Uvoz, Izvoz ) kao i vrste komitenta, program odredjuje poziciju na štampi Knjige Ulaznih Računa i Knjige Izlaznih Računa ( izvršava se  akcijom "Slanje u knjigovodstvo" ).  
-
Da bi program pravlno vršio kontiranje i praćenje obračuna PDV, potrebno je pri prijemu ili izdavanju Računa izvršiti povezivanje Računa sa prethodno obradjenim Avansima istog komitenta. Time se na Avansima vidi koji deo Avansa je "iskorišćen" tj koliko je ostalo nezatvoreno.  
+
Avansne račune  dobavljača  treba uneti po stopama PDV .
 +
Avansni računi kupaca se mogu "generisati" od registrovanih profaktura - predračuna , ili uneti "ručno" kroz specifikaciju PDV.
 +
 
 +
Da bi program pravlno vršio kontiranje i praćenje obračuna PDV, potrebno je pri unosu prijmjenog računa od dobavljača,  ili pri izdavanju Računa kupcu, izvršiti povezivanje Računa sa prethodno obradjenim Avansima istog komitenta (mogu se povezati samo avansi koji su prethodno arhivirani - poslati u knjigovodstvo) posle čega se na Avansima vidi koji deo Avansa je "iskorišćen" tj koliko je ostalo nezatvoreno.  
[[Media:AVANSI.pdf|Detaljnije-Avansi.PDF]]
[[Media:AVANSI.pdf|Detaljnije-Avansi.PDF]]

Revizija od 05:56, 30. maj 2011.

Pozicija :

Finansije - Avansi dobavljačima  (Dati Avansi )
Finansije - Avansi kupaca (Primljeni Avansi ) 

U zavisnosti od vrste dokumenta (Trošak, zavisni trošak , Ulaz robe, Izlaz robe , Uvoz, Izvoz ) kao i vrste komitenta, program odredjuje poziciju na štampi Knjige Ulaznih Računa i Knjige Izlaznih Računa ( izvršava se akcijom "Slanje u knjigovodstvo" ).

Avansne račune dobavljača treba uneti po stopama PDV . Avansni računi kupaca se mogu "generisati" od registrovanih profaktura - predračuna , ili uneti "ručno" kroz specifikaciju PDV.

Da bi program pravlno vršio kontiranje i praćenje obračuna PDV, potrebno je pri unosu prijmjenog računa od dobavljača, ili pri izdavanju Računa kupcu, izvršiti povezivanje Računa sa prethodno obradjenim Avansima istog komitenta (mogu se povezati samo avansi koji su prethodno arhivirani - poslati u knjigovodstvo) posle čega se na Avansima vidi koji deo Avansa je "iskorišćen" tj koliko je ostalo nezatvoreno.

Detaljnije-Avansi.PDF

Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati